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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1043 Data de lançamento: 31/01/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 33.546,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 33.546,11
15/03/2017 MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - OFICIAL DE GABINETE SEC. SAUDE - DANFE. 195089 19.358,19
15/03/2017 MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - OFICIAL DE GABINETE SEC. SAUDE - DANFE.195085 3.210,00
16/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2017 - REF.NFS 195089 - 195085/2017 DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 97751 22.568,19
27/04/2017 LIQUIDADO POR PAULO SAVARIS SECRETARIO DA SAUDE NF 198041. 7.477,08
28/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2017 - REF.NF 198041/2017 DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 97751 7.477,08
15/05/2017 LIQUIDADO POR PAULO SAVARIS SECRETARIO DA SAUDE CFE NF 199421 3.426,55
22/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2017 - REF.NF 199421/2017 DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - 97751 3.426,55
24/10/2017 LIQUIDAÇÃO EMP 1043/2017 74,29
24/10/2017 ESTORNO LIQUID.EMP.1043/2017 -74,29
24/10/2017 CANCELADO -74,29
TOTAL 33.471,82 33.471,82 33.471,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.