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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 14:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURICIO COCCO 00234892005

Dados do Empenho
Número do empenho: 10435 Data de lançamento: 13/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 17 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, GRAMA E PLANTAS NECESSÁRIAS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO. 0,00 2.205,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, GRAMA E PLANTAS NECESSÁRIAS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO. 2.205,00
25/07/2017 LIQUIDADO POR SGT GELSON LUIZ SANTOS 1º SGT QPM2 AAT-CB FREDERICO WESTPHALEN CFE NF 015.791.353 2.205,00
02/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10435/2017 MAURICIO COCCO 00234892005 - 89543 2.205,00
TOTAL 2.205,00 2.205,00 2.205,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.