REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 03/07 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
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40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2017
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 03/07 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
40,00
14/07/2017
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 03/07 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
40,00
19/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10468/2017
JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.