DESPESAS DE ALIMENTÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 10/07 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
0,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2017
DESPESAS DE ALIMENTÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 10/07 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
15,00
14/07/2017
DESPESAS DE ALIMENTÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 10/07 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
15,00
19/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10473/2017
JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747
15,00
TOTAL
15,00
15,00
15,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.