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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PROTECNE - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 10491 Data de lançamento: 14/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20 LUVA AZUL MALHA G, 80 LUVA AZUL MALHA EG,CFE ORDEM DE COMPRA 4630/2017 0,00 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2017 Valor Empenhado referente a: 20 LUVA AZUL MALHA G, 80 LUVA AZUL MALHA EG,CFE ORDEM DE COMPRA 4630/2017 980,00
14/07/2017 Valor Empenhado referente a: 20 LUVA AZUL MALHA G, 80 LUVA AZUL MALHA EG,CFE ORDEM DE COMPRA 4630/2017 980,00
01/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10491/2017 PROTECNE - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 83256 980,00
TOTAL 980,00 980,00 980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.