Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10499 |
Data de lançamento: |
14/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 RECARGA DE TINTA PN HP 122, 1 RECARGA DE TINTA CN HP 122,CFE ORDEM DE COMPRA 4635/2017 |
0,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 3 RECARGA DE TINTA PN HP 122, 1 RECARGA DE TINTA CN HP 122,CFE ORDEM DE COMPRA 4635/2017 |
138,00 |
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14/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 3 RECARGA DE TINTA PN HP 122, 1 RECARGA DE TINTA CN HP 122,CFE ORDEM DE COMPRA 4635/2017 |
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138,00 |
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28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10499/2017
ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 |
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138,00 |
TOTAL |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.