REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E ERECHIM NO DIA 13/07,NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
0,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2017
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E ERECHIM NO DIA 13/07,NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
15,00
14/07/2017
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E ERECHIM NO DIA 13/07,NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
15,00
19/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10512/2017
LUIZ GUGLIELMIN - 4909
15,00
TOTAL
15,00
15,00
15,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.