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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST

Dados do Empenho
Número do empenho: 1055 Data de lançamento: 31/01/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: UNIMED
Fonte de Recurso: FASSM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 0,00 136.326,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2017 SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 136.326,11
31/01/2017 LIQUIDAÇÕES DE NOTAS 274713- ]275113- 136.326,11
13/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2017 UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44 135.221,51
13/02/2017 Cfe. IRRF - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 1055/2017 508,11
13/02/2017 Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 1055/2017 596,49
TOTAL 136.326,11 136.326,11 136.326,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - FASSM 13/02/2017 508,11 Lançada
ISS - FASSM 13/02/2017 596,49 Lançada
TOTAL   1.104,60