Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNDO FASSM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1056 |
Data de lançamento: |
31/01/2017 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FASSM REFERENTE SERVIDORES AFASTADOS PAGOS PELO RPPS - FOLHA 01/2017 |
0,00 |
16.280,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2017 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FASSM REFERENTE SERVIDORES AFASTADOS PAGOS PELO RPPS - FOLHA 01/2017 |
16.280,55 |
|
|
31/01/2017 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FASSM REFERENTE SERVIDORES AFASTADOS PAGOS PELO RPPS - FOLHA 01/2017 |
|
16.280,55 |
|
06/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2017
FUNDO FASSM - 1325 |
|
|
16.280,55 |
TOTAL |
16.280,55 |
16.280,55 |
16.280,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.