Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10565 |
Data de lançamento: |
17/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE PODA DE 5 ÁRVORES, PODA DE 5 COQUEIROS, PODA DE BUCHINHO E LIMPEZA DO PATIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4658/2017 |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE PODA DE 5 ÁRVORES, PODA DE 5 COQUEIROS, PODA DE BUCHINHO E LIMPEZA DO PATIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4658/2017 |
750,00 |
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17/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE PODA DE 5 ÁRVORES, PODA DE 5 COQUEIROS, PODA DE BUCHINHO E LIMPEZA DO PATIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4658/2017 |
|
750,00 |
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29/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10565/2017
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME - 83824 |
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652,50 |
29/08/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 10565/2017 |
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15,00 |
29/08/2017 |
Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 10565/2017 |
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82,50 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
29/08/2017 |
15,00 |
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Lançada |
INSS - ASPS |
29/08/2017 |
82,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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97,50 |
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