Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: A. L. MARION - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10572 |
Data de lançamento: |
17/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E TELHADO,CFE ORDEM DE COMPRA 4691/2017 E DECRETO Nº58,DE 06 DE JUNHO DE 2017. |
0,00 |
2.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E TELHADO,CFE ORDEM DE COMPRA 4691/2017 E DECRETO Nº58,DE 06 DE JUNHO DE 2017. |
2.900,00 |
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17/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E TELHADO,CFE ORDEM DE COMPRA 4691/2017 E DECRETO Nº58,DE 06 DE JUNHO DE 2017. |
|
2.900,00 |
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07/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10572/2017
A. L. MARION - ME - 96451 |
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2.523,00 |
07/08/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 10572/2017 |
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58,00 |
07/08/2017 |
Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 10572/2017 |
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319,00 |
TOTAL |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
07/08/2017 |
58,00 |
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Lançada |
INSS - ASPS |
07/08/2017 |
319,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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377,00 |
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