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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 14:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10600 Data de lançamento: 17/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 24 DETERGENTE 500 ML, 20 ESPONJA PARA LOUÇA, 1 VASSOURA DE PALHA,CFE ORDEM DE COMPRA 4704/2017 0,00 96,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2017 Valor Empenhado referente a: 24 DETERGENTE 500 ML, 20 ESPONJA PARA LOUÇA, 1 VASSOURA DE PALHA,CFE ORDEM DE COMPRA 4704/2017 96,56
17/07/2017 Valor Empenhado referente a: 24 DETERGENTE 500 ML, 20 ESPONJA PARA LOUÇA, 1 VASSOURA DE PALHA,CFE ORDEM DE COMPRA 4704/2017 96,56
28/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10600/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 96,56
TOTAL 96,56 96,56 96,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.