DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTEA E TRÊS PASSOS , NO DIA 13/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE E ANEXO.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTEA E TRÊS PASSOS , NO DIA 13/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE E ANEXO.
25,00
18/07/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM, NO DIA 10/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE E ANEXO.
25,00
20/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10630/2017
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.