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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 10630 Data de lançamento: 18/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTEA E TRÊS PASSOS , NO DIA 13/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE E ANEXO. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2017 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTEA E TRÊS PASSOS , NO DIA 13/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE E ANEXO. 25,00
18/07/2017 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM, NO DIA 10/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE E ANEXO. 25,00
20/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10630/2017 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.