REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E ERECHIM NO DIA 14/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
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15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2017
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E ERECHIM NO DIA 14/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
15,00
18/07/2017
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E ERECHIM NO DIA 14/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
15,00
20/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10639/2017
VALDEMIR DE AVILA - 90458
15,00
TOTAL
15,00
15,00
15,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.