Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10688 |
Data de lançamento: |
18/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10 REATOR METÁLICO 70 W, 25 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W,CFE ORDEM DE COMPRA 4729/2017. |
0,00 |
1.417,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 10 REATOR METÁLICO 70 W, 25 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W,CFE ORDEM DE COMPRA 4729/2017. |
1.417,50 |
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18/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 10 REATOR METÁLICO 70 W, 25 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W,CFE ORDEM DE COMPRA 4729/2017. |
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1.417,50 |
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02/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10688/2017
FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA - EPP - 83926 |
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1.417,50 |
TOTAL |
1.417,50 |
1.417,50 |
1.417,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.