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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10693 Data de lançamento: 18/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 TINTA ACRILICA BRANCA 18 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA 4737/2017. 0,00 249,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2017 Valor Empenhado referente a: 1 TINTA ACRILICA BRANCA 18 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA 4737/2017. 249,60
18/07/2017 Valor Empenhado referente a: 1 TINTA ACRILICA BRANCA 18 LTS,CFE ORDEM DE COMPRA 4737/2017. 249,60
30/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10693/2017 TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME - 3359 249,60
TOTAL 249,60 249,60 249,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.