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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10767 Data de lançamento: 19/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 GAZIA 40 MG C/ 14 COMP, 1 MOTILIUM C/ 60 COMP.CFE ORDEM DE COMPRA 4786/2017. 0,00 157,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2017 Valor Empenhado referente a: 4 GAZIA 40 MG C/ 14 COMP, 1 MOTILIUM C/ 60 COMP.CFE ORDEM DE COMPRA 4786/2017. 157,68
19/07/2017 Valor Empenhado referente a: 4 GAZIA 40 MG C/ 14 COMP, 1 MOTILIUM C/ 60 COMP.CFE ORDEM DE COMPRA 4786/2017. 157,68
29/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10767/2017 DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 157,68
TOTAL 157,68 157,68 157,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.