Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10798 |
Data de lançamento: |
19/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIVULGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2017.CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
0,00 |
94,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2017 |
DIVULGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2017.CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
94,50 |
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19/07/2017 |
DIVULGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2017.CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
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94,50 |
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14/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10798/2017
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 |
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94,50 |
TOTAL |
94,50 |
94,50 |
94,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.