Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10803 |
Data de lançamento: |
20/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 40 GAZE 13 FIOS C/ 500, 48 MICROPORE,CFE ORDEM DE COMPRA 4807/2017. |
0,00 |
1.708,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 40 GAZE 13 FIOS C/ 500, 48 MICROPORE,CFE ORDEM DE COMPRA 4807/2017. |
1.708,96 |
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20/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 40 GAZE 13 FIOS C/ 500, 48 MICROPORE,CFE ORDEM DE COMPRA 4807/2017. |
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1.708,96 |
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30/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10803/2017
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LTDA - ME - 97780 |
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1.708,96 |
TOTAL |
1.708,96 |
1.708,96 |
1.708,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.