Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LUIZ PAULO GOMES FRANKEN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10816 |
Data de lançamento: |
20/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/07/2017 EM AUDIÊNCIA NO DAER E BADSUL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2017 |
DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/07/2017 EM AUDIÊNCIA NO DAER E BADSUL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
120,00 |
|
|
20/07/2017 |
DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/07/2017 EM AUDIÊNCIA NO DAER E BADSUL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
120,00 |
|
25/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10816/2017
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707 |
|
|
120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.