REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 18/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO.
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65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2017
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 18/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO.
65,00
21/07/2017
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 18/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO.
65,00
25/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10822/2017
MARCELO LUCA COPATTI - 3369
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.