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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCELO LUCA COPATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10823 Data de lançamento: 21/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 19/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2017 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 19/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 40,00
21/07/2017 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 19/07.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 40,00
25/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10823/2017 MARCELO LUCA COPATTI - 3369 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.