Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10846 |
Data de lançamento: |
21/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA DE TELEFONE DO PERÍODO:11/06 A 10/07/2017 DO PARQUE MUN.DE EXPOSIÇÕES DE Nº 3744-5033,CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
80,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2017 |
TARIFA DE TELEFONE DO PERÍODO:11/06 A 10/07/2017 DO PARQUE MUN.DE EXPOSIÇÕES DE Nº 3744-5033,CFE FATURA EM ANEXO. |
80,84 |
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21/07/2017 |
TARIFA DE TELEFONE DO PERÍODO:11/06 A 10/07/2017 DO PARQUE MUN.DE EXPOSIÇÕES DE Nº 3744-5033,CFE FATURA EM ANEXO. |
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80,84 |
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26/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10846/2017
OI S A - 54520 |
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80,84 |
TOTAL |
80,84 |
80,84 |
80,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.