Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10851 |
Data de lançamento: |
21/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-4925 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBBEIROS REF.AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
101,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2017 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-4925 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBBEIROS REF.AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. |
101,08 |
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21/07/2017 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-4925 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBBEIROS REF.AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. |
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101,08 |
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26/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10851/2017
OI S A - 54520 |
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101,08 |
TOTAL |
101,08 |
101,08 |
101,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.