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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10860 Data de lançamento: 21/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-1193 DO SAMÚ REF.AO MÊS DE JULHO.CFE FATURA EM ANEXO. 0,00 164,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2017 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-1193 DO SAMÚ REF.AO MÊS DE JULHO.CFE FATURA EM ANEXO. 164,22
21/07/2017 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-1193 DO SAMÚ REF.AO MÊS DE JULHO.CFE FATURA EM ANEXO. 164,22
26/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10860/2017 OI S A - 54520 164,22
TOTAL 164,22 164,22 164,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.