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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10873 Data de lançamento: 21/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-5017 DA SMEC, REF.AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. 0,00 227,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2017 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-5017 DA SMEC, REF.AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. 227,70
21/07/2017 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-5017 DA SMEC, REF.AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. 227,70
26/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10873/2017 OI S A - 54520 227,70
TOTAL 227,70 227,70 227,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.