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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 10912 Data de lançamento: 24/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE JULHO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2017 DESPESAS DE COMBUSTIVEL,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE JULHO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 150,00
24/07/2017 DESPESAS DE COMBUSTIVEL,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE JULHO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 150,00
25/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10912/2017 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.