Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNDO FASSM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1096 |
Data de lançamento: |
01/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO DIVIDA FASSM |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Conta de Despesa: |
4691.71.99.01.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA |
Natureza da despesa: |
REPASSE AO FUNDO FASSM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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168a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
0,00 |
1.739,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2017 |
168a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
1.739,43 |
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01/02/2017 |
168a PARCELA DO DUNFO FASSM REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
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1.739,43 |
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07/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1096/2017
FUNDO FASSM - 1325 |
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1.739,43 |
TOTAL |
1.739,43 |
1.739,43 |
1.739,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.