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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11132 Data de lançamento: 24/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 INT P ALARME, 1 HD 500 GB, 1 BATERIA 12 V, 4 SENSOR PARADOX, 1 CAMERA,CFE ORDEM DE COMPRA 4863/2017. 0,00 1.414,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2017 Valor Empenhado referente a: 1 INT P ALARME, 1 HD 500 GB, 1 BATERIA 12 V, 4 SENSOR PARADOX, 1 CAMERA,CFE ORDEM DE COMPRA 4863/2017. 1.414,01
24/07/2017 Valor Empenhado referente a: 1 INT P ALARME, 1 HD 500 GB, 1 BATERIA 12 V, 4 SENSOR PARADOX, 1 CAMERA,CFE ORDEM DE COMPRA 4863/2017. 1.414,01
28/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11132/2017 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 1.414,01
TOTAL 1.414,01 1.414,01 1.414,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.