MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 121,9989 LITROS DE GASOLINA SOMUM PARA VIATURA DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016
0,00
461,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2017
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 121,9989 LITROS DE GASOLINA SOMUM PARA VIATURA DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016
461,40
24/07/2017
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 121,9989 LITROS DE GASOLINA SOMUM PARA VIATURA DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016
461,40
25/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11148/2017
POSTO PALUDAO LTDA - 4144
461,40
TOTAL
461,40
461,40
461,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.