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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11149 Data de lançamento: 24/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 424,0111 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 0,00 1.603,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 424,0111 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 1.603,61
24/07/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 424,0111 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 1.603,61
25/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11149/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 1.603,61
TOTAL 1.603,61 1.603,61 1.603,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.