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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11156 Data de lançamento: 24/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2017,PARA AQUISIÇÃO DE 301,004 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA ONIBUS WOLKWAGEN DA SEC. DE EDUCAÇÃO .CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2016/PROCESSO LICITTÓRIO Nº 160/2016. 0,00 824,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2017 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2017,PARA AQUISIÇÃO DE 301,004 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA ONIBUS WOLKWAGEN DA SEC. DE EDUCAÇÃO .CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2016/PROCESSO LICITTÓRIO Nº 160/2016. 824,45
24/07/2017 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2017,PARA AQUISIÇÃO DE 301,004 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA ONIBUS WOLKWAGEN DA SEC. DE EDUCAÇÃO .CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2016/PROCESSO LICITTÓRIO Nº 160/2016. 824,45
28/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11156/2017 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 824,45
TOTAL 824,45 824,45 824,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.