Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11157 |
Data de lançamento: |
24/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO MEDIANTE DESMEMBRAMENTO DA RUA QUINZE,CFE COMPROVANTE ME ANEXO. |
0,00 |
89,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2017 |
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO MEDIANTE DESMEMBRAMENTO DA RUA QUINZE,CFE COMPROVANTE ME ANEXO. |
89,75 |
|
|
24/07/2017 |
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO MEDIANTE DESMEMBRAMENTO DA RUA QUINZE,CFE COMPROVANTE ME ANEXO. |
|
89,75 |
|
26/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11157/2017
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL - 92321 |
|
|
89,75 |
TOTAL |
89,75 |
89,75 |
89,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.