Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1116 |
Data de lançamento: |
02/02/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 6,2MT3 DE AREIA GRANULOMETRIA FINA DESTINADA PARA PRAÇINHA DA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 364/2017 |
0,00 |
744,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2017 |
AQUISIÇÃO DE 6,2MT3 DE AREIA GRANULOMETRIA FINA DESTINADA PARA PRAÇINHA DA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 364/2017 |
744,00 |
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02/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 736 |
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744,00 |
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09/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2017
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - 54564 |
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744,00 |
TOTAL |
744,00 |
744,00 |
744,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.