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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11178 Data de lançamento: 25/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA PARA REALIZAR SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E NOS BICOS INJETORES,DO CAMINHÃO FORD PLACA:INE-2702,CFE ORDEM DE COMPRA 4899/2017. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2017 Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA PARA REALIZAR SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E NOS BICOS INJETORES,DO CAMINHÃO FORD PLACA:INE-2702,CFE ORDEM DE COMPRA 4899/2017. 250,00
25/07/2017 Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA PARA REALIZAR SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E NOS BICOS INJETORES,DO CAMINHÃO FORD PLACA:INE-2702,CFE ORDEM DE COMPRA 4899/2017. 250,00
25/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11178/2017 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME - 3488 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.