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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 14:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53

Dados do Empenho
Número do empenho: 1118 Data de lançamento: 02/02/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 366/2017 EM ANEXO 0,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 366/2017 EM ANEXO 90,00
02/02/2017 LIQUIDAÇÃO NT 673 90,00
15/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2017 MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 - 85044 88,20
15/02/2017 Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 1118/2017 1,80
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FUNREBOM 15/02/2017 1,80 Lançada
TOTAL   1,80