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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087

Dados do Empenho
Número do empenho: 11190 Data de lançamento: 25/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2ª PARTE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS: MONTAGEM E DISMONTAGEM NA SMEC,CFE ORDEM DE COMPRA 4874/2017. 0,00 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2017 Valor Empenhado referente a: 2ª PARTE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS: MONTAGEM E DISMONTAGEM NA SMEC,CFE ORDEM DE COMPRA 4874/2017. 430,00
25/07/2017 Valor Empenhado referente a: 2ª PARTE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS: MONTAGEM E DISMONTAGEM NA SMEC,CFE ORDEM DE COMPRA 4874/2017. 430,00
28/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11190/2017 LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 - 90618 430,00
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.