Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: KUIAVA & KUIAVA LTDA- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11192 |
Data de lançamento: |
25/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA E CONSERTO DE VEÍCULO COROLLA PLACA:IVI 7339,CFE ORDEM DE COMPRA 4903/2017. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA E CONSERTO DE VEÍCULO COROLLA PLACA:IVI 7339,CFE ORDEM DE COMPRA 4903/2017. |
300,00 |
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25/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA E CONSERTO DE VEÍCULO COROLLA PLACA:IVI 7339,CFE ORDEM DE COMPRA 4903/2017. |
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300,00 |
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29/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11192/2017
KUIAVA & KUIAVA LTDA- ME - 503 |
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288,39 |
29/08/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11192/2017 |
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11,61 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
29/08/2017 |
11,61 |
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Lançada |
TOTAL |
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11,61 |
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