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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11207 Data de lançamento: 26/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 53/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE DISPONIBILIZE PROFISSIONAL HABILITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICAS E DESEMPENHAR A REGÊNCIA DE BANDAS E FORMAÇÕES. 0,00 1.545,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 53/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE DISPONIBILIZE PROFISSIONAL HABILITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICAS E DESEMPENHAR A REGÊNCIA DE BANDAS E FORMAÇÕES. 1.545,00
31/08/2017 LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NF 201700000000193 REF 14 DIAS 721,00
15/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11207/2017 - REF. NF 201700000000193 CFE 14 DIAS DE JULHO/2017 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965 690,10
15/09/2017 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11207/2017 30,90
09/10/2017 LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 201700000000206 824,00
13/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11207/2017 - REF. NF 201700000000206 REF AOS DIAS 01 A 16/08/2017 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME - 89 965 791,81
13/10/2017 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11207/2017 32,19
TOTAL 1.545,00 1.545,00 1.545,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 15/09/2017 30,90 2047/2017 Lançada
ISS - MDE 13/10/2017 32,19 2306/2017 Lançada
TOTAL   63,09