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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11221 Data de lançamento: 26/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE 1 TELEFONE S/ FIO TS 3110 PT,PARA A SEC.DA SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 4918/2017. 0,00 128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2017 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE 1 TELEFONE S/ FIO TS 3110 PT,PARA A SEC.DA SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 4918/2017. 128,00
26/07/2017 LIQUIDADO CFE DANFE: Nº 410 128,00
28/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11221/2017 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196 128,00
TOTAL 128,00 128,00 128,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.