Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TORNEARIA 34 LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11232 |
Data de lançamento: |
26/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO FORD CARGO ISU-7138 DA SEC.DO MEIO AMBIENTE,CFE ORDEM DE COMPRA 4909/2017. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO FORD CARGO ISU-7138 DA SEC.DO MEIO AMBIENTE,CFE ORDEM DE COMPRA 4909/2017. |
200,00 |
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26/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO FORD CARGO ISU-7138 DA SEC.DO MEIO AMBIENTE,CFE ORDEM DE COMPRA 4909/2017. |
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200,00 |
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25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11232/2017
TORNEARIA 34 LTDA - ME - 95878 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.