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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11235 Data de lançamento: 26/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE 16 DIVISÓRIA,PARA A SMEC,CFE ORDEM DE COMPRA 4913/2017. 0,00 1.094,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2017 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE 16 DIVISÓRIA,PARA A SMEC,CFE ORDEM DE COMPRA 4913/2017. 1.094,88
26/07/2017 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE 16 DIVISÓRIA,PARA A SMEC,CFE ORDEM DE COMPRA 4913/2017. 1.094,88
28/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11235/2017 TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA - ME - 1428 1.094,88
TOTAL 1.094,88 1.094,88 1.094,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.