| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 11254 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO B.APARECIDA,REF.AO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. | 0,00 | 488,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO B.APARECIDA,REF.AO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. | 488,96 | ||
| 26/07/2017 | LIQUIDADO NF:045799362 | 488,96 | ||
| 04/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11254/2017 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 488,96 | ||
| TOTAL | 488,96 | 488,96 | 488,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||