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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 14:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 11302 Data de lançamento: 26/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES AGRUPADOS DE NÚMERO:(51)Z005-0692,DO MÊS DE JULHO DE 2017,CFE FATURA EM ANEXO. 0,00 1.362,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2017 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES AGRUPADOS DE NÚMERO:(51)Z005-0692,DO MÊS DE JULHO DE 2017,CFE FATURA EM ANEXO. 1.362,99
26/07/2017 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES AGRUPADOS DE NÚMERO:(51)Z005-0692,DO MÊS DE JULHO DE 2017,CFE FATURA EM ANEXO. 1.362,99
03/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11302/2017 OI S A - 54520 1.362,99
TOTAL 1.362,99 1.362,99 1.362,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.