| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
| Número do empenho: | 11309 | Data de lançamento: | 27/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 MONTAGEM DE PNEU, 2 TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO AGRALE PLACA ISB 6337,CFE ORDEM DE COMPRA 4951/2017. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 MONTAGEM DE PNEU, 2 TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO AGRALE PLACA ISB 6337,CFE ORDEM DE COMPRA 4951/2017. | 100,00 | ||
| 27/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 MONTAGEM DE PNEU, 2 TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO AGRALE PLACA ISB 6337,CFE ORDEM DE COMPRA 4951/2017. | 100,00 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11309/2017 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||