Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DETRAN RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11369 |
Data de lançamento: |
28/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X6 PLACA/;IVK 7658,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
0,00 |
127,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2017 |
REF.MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X6 PLACA/;IVK 7658,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
127,69 |
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28/07/2017 |
REF.MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X6 PLACA/;IVK 7658,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
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127,69 |
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03/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11369/2017
DETRAN RS - 2736 |
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127,69 |
TOTAL |
127,69 |
127,69 |
127,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.