Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11380 |
Data de lançamento: |
28/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL:2054415-4 ,REF.AO MÊS 07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
45,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2017 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL:2054415-4 ,REF.AO MÊS 07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. |
45,99 |
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28/07/2017 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL:2054415-4 ,REF.AO MÊS 07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. |
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45,99 |
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03/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11380/2017
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 |
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45,99 |
TOTAL |
45,99 |
45,99 |
45,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.