Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11393 |
Data de lançamento: |
28/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,NO CONCURSO DO VINHO CFE ORDEM DE COMPRA 4960/2017. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,NO CONCURSO DO VINHO CFE ORDEM DE COMPRA 4960/2017. |
1.000,00 |
|
|
28/07/2017 |
LIQUIDADO NFSE:2017121 |
|
1.000,00 |
|
10/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11393/2017
NEUSA GUTKOSKI 90481496068 - 85149 |
|
|
1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.