Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11398 |
Data de lançamento: |
28/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.DE ED.INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA ,REF.07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
496,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2017 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.DE ED.INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA ,REF.07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. |
496,44 |
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28/07/2017 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.DE ED.INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA ,REF.07/2017.CFE FATURA EM ANEXO. |
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496,44 |
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04/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11398/2017
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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496,44 |
TOTAL |
496,44 |
496,44 |
496,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.