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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11424 Data de lançamento: 28/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO,REF.AO MÊS 06/2017,CFE FATURA EM ANEXO 0,00 1.475,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2017 DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO,REF.AO MÊS 06/2017,CFE FATURA EM ANEXO 1.475,76
28/07/2017 DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO,REF.AO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. 1.475,76
04/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11424/2017 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 51468 1.475,76
TOTAL 1.475,76 1.475,76 1.475,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.